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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001271
Nro. de Timbrado
13509113
Monto de la Factura
₲ 25.785.000
Nro. de Orden de Pago
58229
Fecha de Orden de Pago
23-10-2019
Fecha Emisión Cheque
23-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.287.595
IVA
₲ 2.344.091

Retención DNCP
₲ 90.951
Retención IVA
₲ 703.227
Retención Renta
₲ 703.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
41/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-171894
Monto Contrato
₲ 2.883.579.305
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.696.491.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.598.952.524

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351502
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos electromecánicos Asunción y ciudades del interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap