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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001240
Monto de la Factura
₲ 165.000.000
Nro. de Orden de Pago
60578
Fecha de Orden de Pago
09-11-2020
Fecha Emisión Cheque
09-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.418.000
IVA
₲ 15.000.000

Retención DNCP
₲ 582.000
Retención IVA
₲ 4.500.000
Retención Renta
₲ 4.500.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
98/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-179296
Monto Contrato
₲ 1.550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.411.250.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.329.295.241

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358017
Nombre de la Licitación
DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap