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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000609
Monto de la Factura
₲ 954.100.790
Nro. de Orden de Pago
59974
Fecha de Orden de Pago
24-07-2020
Fecha Emisión Cheque
24-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 898.693.555
IVA
₲ 86.736.435

Retención DNCP
₲ 3.365.374
Retención IVA
₲ 26.020.931
Retención Renta
₲ 26.020.931
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
UBALDO MARTIN BRITEZ FLEITAS
RUC
852766-0
Número de Contrato
132/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-185348
Monto Contrato
₲ 4.124.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.124.354.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.884.842.457

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370464
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESAS DE SERVICIOS PARA LA PROVISION Y MONTAJE DE TANQUES DE AGUA CON ELECTROBOMBA, PRESURIZADOR Y ACCESORIOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap