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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000615
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 562.588.700
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            58785
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            17-01-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            17-01-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-01-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 529.917.640
        
                                    IVA
                            
            ₲ 51.144.427
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.984.404
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 15.343.328
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 15.343.328
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80078069-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            131/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-40002-19-185355
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 4.406.700.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 4.406.699.999
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 4.150.790.912
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            370464
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACION DE EMPRESAS DE SERVICIOS PARA LA PROVISION Y MONTAJE DE TANQUES DE AGUA CON ELECTROBOMBA, PRESURIZADOR Y ACCESORIOS
        
                                    Convocante
                            
            Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Essap
        