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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0000038
Monto de la Factura
₲ 465.115.000
Nro. de Orden de Pago
58606
Fecha de Orden de Pago
13-12-2019
Fecha Emisión Cheque
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 438.104.503
IVA
₲ 42.283.182

Retención DNCP
₲ 1.640.587
Retención IVA
₲ 12.684.955
Retención Renta
₲ 12.684.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-170344
Monto Contrato
₲ 914.981.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.115.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.104.503

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341885
Nombre de la Licitación
Provisión y montaje de grupo electrógeno en centro de Distribución Km2
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap