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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002771
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. de Orden de Pago
59203
Fecha de Orden de Pago
17-03-2020
Fecha Emisión Cheque
17-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.432.036
IVA
₲ 2.454.545

Retención DNCP
₲ 95.236
Retención IVA
₲ 736.364
Retención Renta
₲ 736.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80024406-0
Número de Contrato
35/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-171893
Monto Contrato
₲ 2.727.039.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.471.590.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.328.827.624

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351502
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos electromecánicos Asunción y ciudades del interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap