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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001357
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. de Orden de Pago
60100
Fecha de Orden de Pago
17-08-2020
Fecha Emisión Cheque
17-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.193.364
IVA
₲ 2.045.455

Retención DNCP
₲ 79.364
Retención IVA
₲ 613.636
Retención Renta
₲ 613.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MAURICIO CARLOS ALFARO PAROT
RUC
1697711-4
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-169827
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.163.355

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353179
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap