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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001832
Monto de la Factura
₲ 46.369.900
Nro. de Orden de Pago
59970
Fecha de Orden de Pago
24-07-2020
Fecha Emisión Cheque
24-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.677.073
IVA
₲ 4.215.445

Retención DNCP
₲ 163.559
Retención IVA
₲ 1.264.634
Retención Renta
₲ 1.264.634
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
86/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-177881
Monto Contrato
₲ 1.015.168.048
Total Pagado por el Contrato
₲ 793.578.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 747.493.358

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357766
Nombre de la Licitación
REPARACION DE DECANTADORES Y FILTROS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap