- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000463
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 26.161.667
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            58671
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            26-12-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            26-12-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-12-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 23.215.388
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.378.333
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 92.279
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.427.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.427.000
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
        
                                    RUC
                            
            1187991-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            10/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-40002-19-169826
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 400.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 399.999.998
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 376.770.908
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            353179
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Publicidad y Propaganda
        
                                    Convocante
                            
            Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Essap
        