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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000463
Monto de la Factura
₲ 26.161.667
Nro. de Orden de Pago
58671
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.215.388
IVA
₲ 2.378.333

Retención DNCP
₲ 92.279
Retención IVA
₲ 1.427.000
Retención Renta
₲ 1.427.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-169826
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.999.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.770.908

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353179
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap