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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000471
Monto de la Factura
₲ 126.207.500
Nro. de Orden de Pago
60880
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
21-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.878.286
IVA
₲ 11.473.409

Retención DNCP
₲ 445.168
Retención IVA
₲ 3.442.023
Retención Renta
₲ 3.442.023
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BERNARDINO FELIPE CABALLERO RAMIREZ
RUC
487127-8
Número de Contrato
79/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-177345
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 994.263.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 936.523.671

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341943
Nombre de la Licitación
Contratistas Reparaciones de Tuberias de de Asunción y Area Metropolitana
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap