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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0027879
Monto de la Factura
₲ 1.949.500
Nro. de Orden de Pago
59780
Fecha de Orden de Pago
26-06-2020
Fecha Emisión Cheque
26-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.836.287
IVA
₲ 177.227

Retención DNCP
₲ 6.876
Retención IVA
₲ 53.168
Retención Renta
₲ 53.168
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROYEC S.A.E
RUC
80018379-7
Número de Contrato
117/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-181494
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 979.260.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 922.391.943

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358044
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS HIDRÁULICOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap