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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 723.910.328
Nro. de Orden de Pago
61130
Fecha de Orden de Pago
01-02-2021
Fecha Emisión Cheque
01-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 681.870.881
IVA
₲ 65.810.030

Retención DNCP
₲ 2.553.429
Retención IVA
₲ 19.743.009
Retención Renta
₲ 19.743.009
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 48.260.689
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO NORTE
RUC
80109818-1
Número de Contrato
113/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-182899
Monto Contrato
₲ 37.948.995.276
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.258.724.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.145.193.621

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366188
Nombre de la Licitación
Proyecto Ejecutivo y Construcción de Colectores Secundarios de Alcantarillado Sanitario para la ciudad de Fernando de la Mora
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap