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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010996
Monto de la Factura
₲ 3.711.600
Nro. de Orden de Pago
60099
Fecha de Orden de Pago
17-08-2020
Fecha Emisión Cheque
17-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.496.057
IVA
₲ 337.418

Retención DNCP
₲ 13.092
Retención IVA
₲ 101.225
Retención Renta
₲ 101.225
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
32/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-171911
Monto Contrato
₲ 611.026.896
Total Pagado por el Contrato
₲ 611.026.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.542.896

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341871
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales para laboratorio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap