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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011176
Monto de la Factura
₲ 21.951.000
Nro. de Orden de Pago
60853
Fecha de Orden de Pago
16-12-2020
Fecha Emisión Cheque
16-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.676.246
IVA
₲ 1.995.545

Retención DNCP
₲ 77.427
Retención IVA
₲ 598.664
Retención Renta
₲ 598.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
32/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-171911
Monto Contrato
₲ 611.026.896
Total Pagado por el Contrato
₲ 611.026.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.542.896

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341871
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales para laboratorio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap