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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001294
Monto de la Factura
₲ 76.740.000
Nro. de Orden de Pago
58590
Fecha de Orden de Pago
13-12-2019
Fecha Emisión Cheque
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.469.317
IVA
₲ 6.976.364

Retención DNCP
₲ 270.683
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.
RUC
80001207-0
Número de Contrato
40/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-171890
Monto Contrato
₲ 3.801.436.588
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.802.501.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.581.680.337

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351502
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos electromecánicos Asunción y ciudades del interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap