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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001177
Nro. de Timbrado
13175078
Monto de la Factura
₲ 39.800.000
Nro. de Orden de Pago
57638
Fecha de Orden de Pago
19-07-2019
Fecha Emisión Cheque
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.488.705
IVA
₲ 3.618.182
Retención DNCP
₲ 140.385
Retención IVA
₲ 1.085.455
Retención Renta
₲ 1.085.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.
RUC
80001207-0
Número de Contrato
40/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-171890
Monto Contrato
₲ 3.801.436.588
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.802.501.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.581.680.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351502
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos electromecánicos Asunción y ciudades del interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap