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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000382
Monto de la Factura
₲ 749.500.000
Nro. de Orden de Pago
58769
Fecha de Orden de Pago
14-01-2020
Fecha Emisión Cheque
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 705.974.491
IVA
₲ 68.136.364

Retención DNCP
₲ 2.643.691
Retención IVA
₲ 20.440.909
Retención Renta
₲ 20.440.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO MOLECOR TITAN
RUC
80098244-4
Número de Contrato
68/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-176123
Monto Contrato
₲ 3.621.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.621.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.410.765.751

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341812
Nombre de la Licitación
Adquisición de caños y accesorios de plastico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap