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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000440
Monto de la Factura
₲ 190.028.347
Nro. de Orden de Pago
60352
Fecha de Orden de Pago
02-10-2020
Fecha Emisión Cheque
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.992.883
IVA
₲ 17.275.304

Retención DNCP
₲ 670.282
Retención IVA
₲ 5.182.591
Retención Renta
₲ 5.182.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
82/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-177492
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.181.838.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.113.205.503

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341943
Nombre de la Licitación
Contratistas Reparaciones de Tuberias de de Asunción y Area Metropolitana
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap