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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 186.427.220
Nro. de Orden de Pago
58809
Fecha de Orden de Pago
22-01-2020
Fecha Emisión Cheque
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.600.883
IVA
₲ 16.947.929

Retención DNCP
₲ 657.580
Retención IVA
₲ 5.084.379
Retención Renta
₲ 5.084.379
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TIGRE PARAGUAY S.A.
RUC
80019202-8
Número de Contrato
65/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-176119
Monto Contrato
₲ 2.088.205.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.088.205.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.966.974.377

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341812
Nombre de la Licitación
Adquisición de caños y accesorios de plastico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap