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Datos del Pago

Nro. de Factura
9361/9362/9363/9359/9360
Nro. de Timbrado
12824062
Monto de la Factura
₲ 20.472.684
Nro. de Orden de Pago
57425
Fecha de Orden de Pago
12-06-2019
Fecha Emisión Cheque
26-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.283.779
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 72.213
Retención IVA
₲ 558.346
Retención Renta
₲ 558.346
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMAGEN DIGITAL SRL
RUC
80021842-6
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-169823
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.434.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.650.578

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353179
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap