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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0160733
Monto de la Factura
₲ 32.800.000
Nro. de Orden de Pago
59043
Fecha de Orden de Pago
26-02-2020
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.895.215
IVA
₲ 2.981.818

Retención DNCP
₲ 115.695
Retención IVA
₲ 894.545
Retención Renta
₲ 894.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA PARANA S.A.
RUC
80024245-9
Número de Contrato
129/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-182754
Monto Contrato
₲ 428.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.725.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.885.843

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368202
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y RECUBRIMIENTOS CON POLIMEROS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap