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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000013
Monto de la Factura
₲ 10.683.900
Nro. de Orden de Pago
59168
Fecha de Orden de Pago
11-03-2020
Fecha Emisión Cheque
11-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.063.457
IVA
₲ 971.264

Retención DNCP
₲ 37.685
Retención IVA
₲ 291.379
Retención Renta
₲ 291.379
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
47/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-172091
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.022.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.297.851

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351502
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos electromecánicos Asunción y ciudades del interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap