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Datos del Pago

Nro. de Factura
260
Nro. de Timbrado
12579170
Monto de la Factura
₲ 232.422.062
Nro. de Orden de Pago
226
Fecha de Orden de Pago
25-04-2018
Fecha Emisión Cheque
25-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.576.891
IVA

Retención DNCP
₲ 845.171
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ORTIZ ORTIZ
RUC
662487-1
Número de Contrato
38/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22016-18-154286
Monto Contrato
₲ 774.691.205
Total Pagado por el Contrato
₲ 774.691.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 771.874.145

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337680
Nombre de la Licitación
OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron