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Datos del Pago

Nro. de Factura
310
Nro. de Timbrado
12579170
Monto de la Factura
₲ 4.785.687
Nro. de Orden de Pago
855
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.768.284
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 17.403
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ORTIZ ORTIZ
RUC
662487-1
Número de Contrato
38/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22016-18-154286
Monto Contrato
₲ 774.691.205
Total Pagado por el Contrato
₲ 774.691.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 771.874.145

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337680
Nombre de la Licitación
OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron