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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000812
Monto de la Factura
₲ 1.502.598.861
Nro. de Orden de Pago
10005
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.502.598.861
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
16/19
Código de Contratación (CC)
LP-30001-19-183409
Monto Contrato
₲ 7.512.994.305
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.157.916.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.068.933.347

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361597
Nombre de la Licitación
REFORMA Y RECONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE OMNIBUS DE ASUNCIÓN - 1RA PARTE
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción