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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000010
Monto de la Factura
₲ 236.165.263
Nro. de Orden de Pago
5739
Fecha de Orden de Pago
15-10-2020
Fecha Emisión Cheque
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.404.934
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 14.760.329
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ACATEC
RUC
80109011-3
Número de Contrato
07/19
Código de Contratación (CC)
LP-30001-19-181464
Monto Contrato
₲ 4.107.687.541
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.838.692.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.823.932.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349612
Nombre de la Licitación
SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCION
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción