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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-008-0000172
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. de Orden de Pago
20157451
Fecha de Orden de Pago
10-09-2015
Fecha Emisión Cheque
22-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.725.527
IVA
₲ 2.363.636

Retención DNCP
₲ 92.655
Retención IVA
₲ 709.091
Retención Renta
₲ 472.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
6079
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-100199
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.725.527

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270267
Nombre de la Licitación
Lp1027-2014.Adquisición de Instrumentos y Equipos de Medición
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande