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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000082
Monto de la Factura
₲ 27.151.200
Nro. de Orden de Pago
20159715
Fecha de Orden de Pago
16-11-2015
Fecha Emisión Cheque
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.820.298
IVA
₲ 2.468.291
Retención DNCP
₲ 96.757
Retención IVA
₲ 740.487
Retención Renta
₲ 493.658
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
1334-2014-0098
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98243
Monto Contrato
₲ 464.533.056
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.533.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.762.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269644
Nombre de la Licitación
Lp1013-14. Adquisición de Repuestos y Accesorios Informáticos, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande