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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000813
Monto de la Factura
₲ 19.639.780
Nro. de Orden de Pago
201610494
Fecha de Orden de Pago
14-12-2016
Fecha Emisión Cheque
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.784.356
IVA
₲ 1.785.435
Retención DNCP
₲ 69.989
Retención IVA
₲ 535.631
Retención Renta
₲ 357.087
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 892.717
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO RAMON DELGADO SALINAS
RUC
762994-0
Número de Contrato
5925
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98371
Monto Contrato
₲ 2.242.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.200.950.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.993.234.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande