Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000347
Monto de la Factura
₲ 14.032.338
Nro. de Orden de Pago
20164329
Fecha de Orden de Pago
25-05-2016
Fecha Emisión Cheque
02-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.706.665
IVA
₲ 1.275.667

Retención DNCP
₲ 50.006
Retención IVA
₲ 382.700
Retención Renta
₲ 255.133
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 637.834
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
5761
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92583
Monto Contrato
₲ 438.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.440.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.815.257

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande