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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 11.064.845
Nro. de Orden de Pago
20152367
Fecha de Orden de Pago
08-04-2015
Fecha Emisión Cheque
17-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.019.518
IVA
₲ 1.005.895
Retención DNCP
₲ 39.431
Retención IVA
₲ 301.769
Retención Renta
₲ 201.179
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 502.948
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
5761
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92583
Monto Contrato
₲ 438.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.440.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.815.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande