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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 175.358.737
Nro. de Orden de Pago
20157313
Fecha de Orden de Pago
07-09-2015
Fecha Emisión Cheque
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.792.118
IVA
₲ 15.941.703

Retención DNCP
₲ 624.915
Retención IVA
₲ 4.782.511
Retención Renta
₲ 3.188.341
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.970.852
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) SRL
RUC
80003417-1
Número de Contrato
5825
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-101783
Monto Contrato
₲ 2.488.128.905
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.457.953.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.225.744.049

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278059
Nombre de la Licitación
Lp990-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Media y Baja Tensión en los Dptos. de Concepción,Amambay,Cordillera, Paraguarí y Guaira
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande