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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 160.339.878
Nro. de Orden de Pago
20168105
Fecha de Orden de Pago
26-09-2016
Fecha Emisión Cheque
20-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.192.132
IVA
₲ 14.576.353

Retención DNCP
₲ 571.393
Retención IVA
₲ 4.372.906
Retención Renta
₲ 2.915.271
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.288.176
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) SRL
RUC
80003417-1
Número de Contrato
5825
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-101783
Monto Contrato
₲ 2.488.128.905
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.457.953.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.225.744.049

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278059
Nombre de la Licitación
Lp990-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Media y Baja Tensión en los Dptos. de Concepción,Amambay,Cordillera, Paraguarí y Guaira
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande