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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003023
Monto de la Factura
₲ 12.226.939
Nro. de Orden de Pago
20165468
Fecha de Orden de Pago
01-07-2016
Fecha Emisión Cheque
11-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.071.827
IVA
₲ 1.111.540

Retención DNCP
₲ 43.572
Retención IVA
₲ 333.462
Retención Renta
₲ 222.308
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 555.770
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.
RUC
80001588-6
Número de Contrato
5963
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98119
Monto Contrato
₲ 2.387.796.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.386.863.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.161.370.070

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande