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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003101
Monto de la Factura
₲ 46.064.469
Nro. de Orden de Pago
201610982
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
05-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.712.633
IVA
₲ 4.187.679

Retención DNCP
₲ 164.157
Retención IVA
₲ 1.256.304
Retención Renta
₲ 837.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.093.839
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.
RUC
80001588-6
Número de Contrato
5963
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98119
Monto Contrato
₲ 2.387.796.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.386.863.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.161.370.070

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande