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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002605
Monto de la Factura
₲ 778.600
Nro. de Orden de Pago
20159518
Fecha de Orden de Pago
10-11-2015
Fecha Emisión Cheque
16-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 705.043
IVA
₲ 70.782
Retención DNCP
₲ 2.775
Retención IVA
₲ 21.235
Retención Renta
₲ 14.156
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 35.391
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.
RUC
80001588-6
Número de Contrato
5963
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98119
Monto Contrato
₲ 2.387.796.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.386.863.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.161.370.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande