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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000768
Monto de la Factura
₲ 15.978.053
Nro. de Orden de Pago
20152034
Fecha de Orden de Pago
25-03-2015
Fecha Emisión Cheque
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.468.563
IVA
₲ 1.452.550
Retención DNCP
₲ 56.940
Retención IVA
₲ 435.765
Retención Renta
₲ 290.510
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 726.275
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
5906
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98303
Monto Contrato
₲ 3.290.784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.326.834.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.012.249.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande