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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000413
Monto de la Factura
₲ 3.186.000
Nro. de Orden de Pago
20151882
Fecha de Orden de Pago
23-03-2015
Fecha Emisión Cheque
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.885.010
IVA
₲ 289.636

Retención DNCP
₲ 11.354
Retención IVA
₲ 86.891
Retención Renta
₲ 57.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 144.818
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INSUIN SA
RUC
80029071-2
Número de Contrato
5948
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98490
Monto Contrato
₲ 2.135.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.032.653.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.840.874.240

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande