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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000909
Monto de la Factura
₲ 8.855.316
Nro. de Orden de Pago
201610989
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.018.730
IVA
₲ 805.029

Retención DNCP
₲ 31.557
Retención IVA
₲ 241.509
Retención Renta
₲ 161.006
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 402.514
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INSUIN SA
RUC
80029071-2
Número de Contrato
5948
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98490
Monto Contrato
₲ 2.135.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.032.653.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.840.874.240

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande