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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000275
Monto de la Factura
₲ 401.990.000
Nro. de Orden de Pago
2015230
Fecha de Orden de Pago
16-01-2015
Fecha Emisión Cheque
11-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 382.285.181
IVA
₲ 36.544.545

Retención DNCP
₲ 1.432.546
Retención IVA
₲ 10.963.364
Retención Renta
₲ 7.308.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
6039
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-100797
Monto Contrato
₲ 4.019.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.019.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.768.134.499

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280827
Nombre de la Licitación
Lp1052-14. Suministro de Sostén para Líneas de Distribución, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande