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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000393
Monto de la Factura
₲ 77.270.400
Nro. de Orden de Pago
20155384
Fecha de Orden de Pago
16-07-2015
Fecha Emisión Cheque
24-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.550.985
IVA
₲ 7.024.582

Retención DNCP
₲ 275.364
Retención IVA
₲ 2.107.375
Retención Renta
₲ 1.404.916
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.931.760

Datos del Contrato

Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
6039
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-100797
Monto Contrato
₲ 4.019.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.019.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.768.134.499

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280827
Nombre de la Licitación
Lp1052-14. Suministro de Sostén para Líneas de Distribución, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande