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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000629
Monto de la Factura
₲ 51.513.600
Nro. de Orden de Pago
20162622
Fecha de Orden de Pago
06-04-2016
Fecha Emisión Cheque
20-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.988.496
IVA
₲ 4.683.055

Retención DNCP
₲ 183.576
Retención IVA
₲ 1.404.917
Retención Renta
₲ 936.611
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
6039
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-100797
Monto Contrato
₲ 4.019.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.019.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.768.134.499

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280827
Nombre de la Licitación
Lp1052-14. Suministro de Sostén para Líneas de Distribución, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande