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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000739
Monto de la Factura
₲ 2.357.393
Nro. de Orden de Pago
20171243
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
17-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.134.684
IVA
₲ 214.308
Retención DNCP
₲ 8.401
Retención IVA
₲ 64.292
Retención Renta
₲ 42.862
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 107.154
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
5942
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98377
Monto Contrato
₲ 3.395.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.288.100.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.977.833.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande