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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000433
Monto de la Factura
₲ 3.786.183
Nro. de Orden de Pago
20154993
Fecha de Orden de Pago
30-06-2015
Fecha Emisión Cheque
21-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.428.491
IVA
₲ 344.199
Retención DNCP
₲ 13.493
Retención IVA
₲ 103.260
Retención Renta
₲ 68.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 172.099
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
5942
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98377
Monto Contrato
₲ 3.395.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.288.100.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.977.833.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande