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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000469
Monto de la Factura
₲ 20.054.552
Nro. de Orden de Pago
20168731
Fecha de Orden de Pago
19-10-2016
Fecha Emisión Cheque
07-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.159.944
IVA
₲ 1.823.141

Retención DNCP
₲ 71.467
Retención IVA
₲ 546.942
Retención Renta
₲ 364.628
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 911.571
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
5953
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98506
Monto Contrato
₲ 4.512.711.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.511.762.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.085.664.842

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande