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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000233
Monto de la Factura
₲ 7.046.073
Nro. de Orden de Pago
20159247
Fecha de Orden de Pago
30-10-2015
Fecha Emisión Cheque
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.380.411
IVA
₲ 640.552

Retención DNCP
₲ 25.110
Retención IVA
₲ 192.166
Retención Renta
₲ 128.110
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 320.276
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
5953
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98506
Monto Contrato
₲ 4.512.711.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.511.762.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.085.664.842

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande