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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000299
Monto de la Factura
₲ 8.160.000
Nro. de Orden de Pago
20153937
Fecha de Orden de Pago
28-05-2015
Fecha Emisión Cheque
04-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.389.103
IVA
₲ 741.818

Retención DNCP
₲ 29.079
Retención IVA
₲ 222.545
Retención Renta
₲ 148.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 370.909
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
5919
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98130
Monto Contrato
₲ 2.445.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.390.259.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.164.445.267

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande