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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000322
Monto de la Factura
₲ 49.319.333
Nro. de Orden de Pago
20157856
Fecha de Orden de Pago
23-09-2015
Fecha Emisión Cheque
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.660.001
IVA
₲ 4.483.576
Retención DNCP
₲ 175.756
Retención IVA
₲ 1.345.073
Retención Renta
₲ 896.715
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.241.788
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
5919
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98130
Monto Contrato
₲ 2.445.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.390.259.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.164.445.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande