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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000394
Monto de la Factura
₲ 23.203.921
Nro. de Orden de Pago
20169482
Fecha de Orden de Pago
14-11-2016
Fecha Emisión Cheque
23-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.011.784
IVA
₲ 2.109.447

Retención DNCP
₲ 82.690
Retención IVA
₲ 632.834
Retención Renta
₲ 421.889
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.054.724
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
5747
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92592
Monto Contrato
₲ 2.192.035.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.191.286.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.984.269.320

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande