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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000394
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 23.203.921
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20169482
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            14-11-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            23-11-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-11-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 21.011.784
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.109.447
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 82.690
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 632.834
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 421.889
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 1.054.724
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
        
                                    RUC
                            
            80022477-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            5747
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-14-92592
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.192.035.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.191.286.102
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.984.269.320
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            270327
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        