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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000959
Monto de la Factura
₲ 1.618.750
Nro. de Orden de Pago
20171311
Fecha de Orden de Pago
01-03-2017
Fecha Emisión Cheque
17-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.465.821
IVA
₲ 147.159

Retención DNCP
₲ 5.769
Retención IVA
₲ 44.148
Retención Renta
₲ 29.432
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 73.580
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
5910
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99381
Monto Contrato
₲ 2.675.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.640.249.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.390.608.850

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande